当前位置: 首页 >> 网站首页 >> 通知公告

吉首市人民检察院2025年预算公开说明

 

2025年吉首市人民检察院单位预算 

 

 

 

第一部分 2025年单位预算说明 

第二部分 2025年单位预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 


 

 

第一部分 2025年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院行使下列职权:   

    1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

    2.贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。

    3.依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

    4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

    5.负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

    6.负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

    7.负责应由市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

    8.受理向市人民检察院的控告申诉。

    9.负责检察机关的理论研究工作。

    10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

    11.负责检务督察工作。

    12.负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

    13.负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

(二)机构设置。 

我院有独立编制机构一个,独立核算机构一个。有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部共计8个内设科室。我院有政法编制数56个,实有在编人49

二、预算单位构成

吉首市人民检察院花无下属预算单位,纳入编制范围的预算单位仅包括吉首市人民检察院本级。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1817.72万元,其中,一般公共预算拨款1384.59万元,上级财政补助收入款 383.39 万元,上年结转结余49.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少39.07万元,主要是一般公共预算拨款收入减少32.35万元,上年结转结余数较去年减少6.72万元,上级财政补助与上年数一致。

(二)支出预算:2025本单位支出预算1817.72万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出1508.72万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出101万元,卫生健康支出115万元,住房保障支出93万元。支出较去年减少39.07万元,主要是公共安全支出减少63.07万元,社会保障和就业支出减少3万元,卫生健康支出增加24万元,住房保障支出增加3万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1817.72万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出1508.72万元,占83 %;社会保障就业支出101万元,占5.55%;卫生健康支出115万元,占6.33%;住房保障支出93万元,占5.12%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数1396.73万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算420.99万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:运行维护经费支出72.55万元,主要用于数字化运维、大型修缮、公务用车购置、两房建设前期准备经费(2024结转)等方面;其他事业发展资金支出348.44万元,主要用于 办公设备购置、扫黑除恶工作经费、办案经费(2024结转)、检察办案费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%。具体安排情况如下:无。2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年本单位运行经费315.73万元,比上年预算减少35.09万元,下降10%,原因是响应中央号召过紧日子,压减一般性支出。

(二)三公经费预算:2025年本单位三公经费预算数为45.5万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费41.5万元(其中,公务用车购置费25万元,公务用车运行费16.5万元),因公出国(境)费0万元。2025三公经费预算较上年增加5.5万元,主要是油价上涨,公务用车运行费增加。

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部单位政府采购预算总额45万元,其中,货物类采购预算45万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本单位共有公务用车7辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1 辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025单位整体支出绩效目标的金额为1767.98万元,其中,基本支出1396.73万元,项目支出371.25万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

见附表

扫一扫在手机打开当前页

吉首市人民检察院